w grudniu dostaliśmy FV korektę do październikowej faktury OO: było 37000 netto + vat OO, jest 37000 +8510 vat 23%. przyczyna korekty : błędnie naliczony podatek VAT.
Jak to ugryźć?
korekta FV
Re: korekta FV
Korektę proszę zaksięgować na dwa wpisy:
1 - wpis B (taki jak fa pierwotna) z nr korekty z kwotami na minus czyli -37 000
2 - wpis Z (jeżeli zakup krajowy) z nr korekty z kwotami na plus i prawidłową stawką vat
Proszę sprawdzić rejestr zakupu i sprzedaży - transakcje pozostałe oraz deklarację vat-7.
1 - wpis B (taki jak fa pierwotna) z nr korekty z kwotami na minus czyli -37 000
2 - wpis Z (jeżeli zakup krajowy) z nr korekty z kwotami na plus i prawidłową stawką vat
Proszę sprawdzić rejestr zakupu i sprzedaży - transakcje pozostałe oraz deklarację vat-7.